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開催日 2022/10/17 (月) 開催地 東京都

~内部統制の改善を通して監査の価値を高める指摘と改善提案の標準手法~

【会場】経営に資する内部監査の指摘と改善提案の進め方

主催 一般社団法人 企業研究会 講師 藤井 範彰 氏 受講料 38,500円   

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経営に資する内部監査の価値は、監査の結果報告と併せて提示される指摘事項・改善提案の出来栄えによって決まる部分が大きいと思われます。この価値を高めるには、こうした個々の指摘・提案事項の捉え方や書き方を工夫することが重要です。但し監査報告書におけるこれら記載項目の位置づけや表し方も留意すべきと考えられます。

またリスクベースの監査によって問題を指摘するのは当然としても、海外監査では国内の事業とはリスク環境が異なるため、指摘すべき項目の違いやリスクの大きさにも国内の監査とは違いが出てくることも理解すべきです。更に、伝統的な準拠性監査に比べると合否の判定が難しい経営監査領域の指摘やソフトコントロールを含んだ統制環境における指摘や改善提案の捉え方にも検討が必要です。

こうした観点から、内部監査が経営に貢献するために望ましい指摘・提案のあり方と書き方について、標準となる進め方を紹介すると共に、具体的な事例によって実務上の問題やその対応方法を解説いたします。

セミナーの対象者はこんな方です

内部監査および内部統制部門、監査役、経営管理や経営企画部門の方など内部監査の実務の習得と高度化に取り組まれている方々
  特典
開催日時 2022/10/17 (月)     13:30~ 17:00     (受付  13:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2022/10/14
主催会社 一般社団法人 企業研究会
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定員 25名
受講料 38,500円
開講場所 ・会場名: 企業研究会セミナールーム(東京:御徒町)
・住所: 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目13−7 ハナブサビル 
・交通アクセス: 

セミナー マップ

講師
藤井 範彰 氏 講師写真

藤井 範彰 氏

藤井範彰公認会計士事務所 公認会計士・公認内部監査人 米国公認会計士(現在inactive)

カリキュラム、
プログラム
1.経営に資する内部監査の捉え方と監査の指摘と改善提案の位置づけ
・保証機能に限定された内部監査の問題事例と組織に付加価値を与える監査の改善のあり方
・IIAの基準や指針における内部監査の指摘事項と改善提案に関する規定
・アシュアランス型監査報告書における指摘事項の位置づけと要約の表し方
・専門家にふさわしい問題の取り上げ方と被監査部署との関係 

2.内部統制の核心にせまる監査の指摘と提案を導くロジックの組み立てと記載内容
・ダメ出しに終わらない、内部監査のプロが捉えるコントロールの不全
・改善提案の 3 つのパターン、指摘事項に説得力を与える構成要素、 リスクの記載要領など

3.事例から感じ取る指摘と改善提案の勘どころ
・ケーススタディによる論点の確認と良い例・悪い例の検討
・監査報告書に使われる言葉の言い回しや慣用句の留意点

4.リスク環境によって異なるリスクベースの指摘と提案の検討課題
・海外監査で見られる国内では見かけない指摘項目の紹介と事例の解説
・準拠性監査では限界がある経営監査や統制環境の監査における指摘のあり方

5.まとめ:内部監査を高度化させる要点
・経営層にインパクトのある監査報告書の書き方
・改善提案のパターンごとの留意点 
お知らせ 受講料(1名様につき)
一般のお客様 38,500円 (本体 35,000円)
企業研究会会員 35,200円 (本体 32,000円)

※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
  お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

※講師とご同業の方はご参加頂けない場合がございます。予めご了承ください。
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